令和7年度 須恵町予算の概要

更新日:2025年03月24日

令和7年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
(注意)予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。

1.予算規模

予算詳細(単位:千円、%)
会計 令和7年度予算額 令和6年度予算額 比較
増減額
比較
増減率
一般会計 13,690,000 12,900,000 790,000 6.1
特別会計:国民健康保険 2,892,000

2,974,000

-82,000 -2.8
特別会計:後期高齢者医療 519,000 486,000 33,000 6.8
企業会計:水道事業 907,713 856,743 50,970 5.9
企業会計:下水道事業 1,759,228 1,632,168 127,060 7.8
特別会計等小計 6,077,941 5,948,911 129,030 2.2
総合計 19,767,941 18,848,911 919,030

4.9

  • 須恵町の総予算は197億6,794万1千円で、前年度に比べ9億1,903万円(4.9%)の増となっています。
  • 一般会計予算は136億9,000万円で、前年度に比べ7億9,000万円(6.1%)の増となっています。
    これは、人事院勧告による人件費の増加と制度改正による児童手当の増加、さらに第二小学校校舎増築工事などの大規模工事を行うためです。
  • 水道事業を含む特別会計予算は、59億4,891万1千円で、前年度に比べ1億2,903万円(2.2%)の増となっています。 

2.一般会計予算の概要

歳入(単位:千円、%)
内訳 (款)

令和7年度予算
(A)

令和6年度予算
(B)

増減額
(A - B)
増減率
(A/B)
構成比
令和7年度
構成比
令和6年度
町税 3,696,041 3,365,646 330,395

9.8

27.0 26.1
地方譲与税 63,977 66,977 -3,000 -4.5 0.5 0.5
利子割交付金 2,000 1,000 1,000 100.0 0.0 0.0
配当割交付金 16,000 16,000 - 0.0 0.1 0.1
株式等譲渡所得割交付金 23,000 13,000 10,000 76.9 0.2 0.1
法人事業税交付金 60,000 55,000 5,000 9.1 0.4 0.4
地方消費税交付金 668,000 668,000 - 0.0 4.9 5.2
環境性能割交付金 13,000 11,000 2,000 18.2 0.1 0.1
地方特例交付金 57,000 173,000 -116,000 -67.1 0.4 1.3
地方交付税 2,321,000 2,129,000 192,000 9.0 16.9 16.5
交通安全対策特別交付金 3,000 3,000 - 0.0 0.0 0.0
分担金及び負担金 93,429 94,802 -1,373 -1.4 0.7 0.7
使用料及び手数料 133,087 134,697 -1,610 -1.2 1.0 1.0
国庫支出金 2,512,678 1,687,631 825,047 48.9 18.4 13.0
県支出金 1,069,913 1,047,148 22,765 2.2 7.8 8.2
財産収入 53,803 46,120 7,683 16.7 0.4 0.4
寄附金 1,051,002 1,051,002 - 0.0 7.7 8.2
繰入金 902,757 1,154,535 -251,778 -21.8 6.6 9.0
繰越金 100,000 100,000 - 0.0 0.7 0.8
諸収入 295,613 168,642 126,971 75.3 2.1 1.3
町債 554,700 913,800 -359,100 -39.3 4.1 7.1
合計 13,690,000 12,900,000 790,000 6.1 100.0 100.0

歳入の主な増減

  • 町税は個人町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では3億3,040万円(9.8%)の増収を見込んでいます。
  • 地方特例交付金は、定額減税減収補填分の減により、全体で1億1,600万円 (△67.1%)の減収を見込んでいます。
  • 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億9,200万円(9.0%)の増収を見込んでいます。
  • 繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から7億8,000万円、繰上償還のため減債基金から1億1,430万円を繰り入れています。
歳出(款別) (単位:千円、%)
内訳 (款) 令和7年度予算
(A)
令和6年度予算
(B)
増減額
(A - B)
増減率
(A/B)
構成比
令和7年度
構成比
令和6年度
議会費 109,262 111,758 -2,496 -2.2 0.8 0.9
総務費 2,722,139 2,333,072 389,067 16.7 19.9 18.1
民生費 5,682,046 4,903,792 778,254 15.9 41.5 38.0
衛生費 1,288,617 1,305,249 -16,632 -1.3 9.4 10.1
労働費 10 10 - 0.0 0.0 0.0
農林水産業費 114,254 144,225 -29,971 -20.8 0.8 1.1
商工費 26,656 27,319 -663 -2.4 0.2 0.2
土木費 829,184 1,138,505 -309,321 -27.2 6.0 8.8
消防費 419,600 860,175 -440,575 -51.2 3.1 6.7
教育費 1,666,714 1,389,386 277,328 20.0 12.2 10.8
災害復旧費 4,010 4,010 - 0.0 0.0 0.0
公債費 804,973 663,524 141,449 21.3 5.9 5.1
予備費 22,535 18,975 3,560 18.8 0.2 0.2
合計 13,690,000 12,900,000 790,000 6.1 100.0 100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

  • 総務費

               ・定額減税補足給付金の増 1億7,000万円

               ・自治体クラウドサービス提供業務委託料の増 1億1,498万円

               ・バス運行委託料の増 3,300万円

  • 民生費

               ・児童手当の増  3億2,730万円

               ・保育所等整備事業費補助金の増 1億116万円

               ・障がい者支援費・自立支援給付費の増 8,400万円

  • 衛生費

               ・定期予防接種業務委託料の減 4,559万円

  • 農林水産業費

               ・ため池耐震診断業務委託料の減 4,000万円

  • 土木費

               ・下水道事業会計出資金の減 3億円

  • 消防費

               ・中部防災センター(仮称)建設工事請負費の減 4億5,000万円

  • 教育費

               ・第二小学校校舎増改築工事請負費の増 4億6,897万円

               ・須恵中学校体育館空調整備工事請負費の増 1億8,827万円

  • 公債費

               ・れいんぼー幼児園繰上償還分の増 1億1,430万円

歳出(性質別) (単位:千円、%)
内訳 (性質) 令和7年度予算
(A)
令和6年度予算
(A)
増減額
(A - B)
増減率
(A/B)

構成比
令和7年度

構成比
令和6年度
人件費 1,607,830 1,513,688 94,142 6.2 11.8 11.7
物件費 3,137,872 2,775,637 362,235 13.1 22.9 21.5
維持補修費 70,229 63,782 6,447 10.1 0.5 0.5
扶助費 3,537,939 2,993,366 544,573 18.2 25.8 23.2
補助費等 2,078,113 1,843,273 234,840 12.7 15.2 14.3
普通建設事業費 927,149 1,190,568 -263,419 -22.1 6.8 9.2
災害復旧事業費 4,010 4,010 - 0.0 0.0 0.0
公債費 801,948 663,524 138,424 20.9 5.9 5.2
積立金 328,623 374,226 -45,603 -12.2 2.4 2.9
投資及び出資金 14,859 318,859 -304,000 -95.3 0.1 2.5
貸付金 1,196 1,196 - 0.0 0.0 0.0
繰出金 1,157,697 1,138,896 18,801 1.7 8.4 8.8
予備費 22,535 18,975 3,560 18.8 0.2 0.2
合計 13,690,000 12,900,000 790,000 6.1 100.0 100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

  • 人件費

               ・人事院勧告による増

  • 物件費

               ・自治体クラウドサービス提供業務委託料の増 1億2,598万円

               ・高齢者新型コロナ予防接種業務委託料の増 4,763万円

               ・ICT環境整備備品購入費の増 4,214万円

  • 扶助費

               ・児童手当の増 3億2,730万円

               ・障がい者支援費・自立支援給付費の増 8,400万円

               ・保育実施負担金・委託料の増 6,796万円

  • 補助費等

               ・定額減税補足給付金の増 1億7,000万円

               ・保育所等整備事業費補助金の増 1億116万円

  • 普通建設事業費

               ・第二小校舎増改築工事請負費の増 4億6,897万円

               ・須恵中体育館空調整備工事請負費の増  1億8,827万円

基金残高(一般会計)(単位:千円)
基金

令和6年度増減見込
積立

令和6年度増減見込
取崩

令和6年度末見込 令和7年度増減見込
積立
令和7年度増減見込
取崩
令和7年度末見込
財政調整基金 52,052 418,763 2,333,690 4,874 140,000 2,198,564
減債基金 36,223 - 466,802 647 114,300 353,149
ふるさと応援基金 225,688 - 1,149,425 316,859 - 1,466,284
公共施設等整備基金 526 - 707,398 1,061 - 708,459
森林環境譲与税基金 4,985 2,803 13,079 4,995 - 18,074
自然教育林基金 10 - 11,171 18 - 11,189
水道水源保全基金 84 - 112,281 169 - 112,450
合計 319,568 421,566 4,793,846 328,623 254,300 4,868,169

※財政調整基金のR7取崩見込額(1憶4,000万円)は、財政シミュレーションによる金額です。(予算額は、7億8,000万円となっています。)

令和7年度 須恵町一般会計予算書

(注意)参考資料

予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932-1151(内線317)
ファックス番号:092-933-6579

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